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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践|EXECUTIVE SYMPOSIUM
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内部監査体制に関する過去に開催したセミナー

27 件中 1 ~ 27件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2024-01-22 オンライン 【リバイバル配信】【事例解説】金融機関における内部監査部門の課題解決に向けた取組み 明治安田生命保険相互会社
十河 隆 氏
株式会社福井銀行
深草 栄二 氏
株式会社りそなホールディングス
永田 勝久 氏 
2024-01-19 オンライン 【事例解説】金融機関における内部監査部門の課題解決に向けた取組み 明治安田生命保険相互会社
十河 隆 氏
株式会社福井銀行
深草 栄二 氏
株式会社りそなホールディングス
永田 勝久 氏 
2022-01-06 オンライン 【リバイバル配信】【金融機関における内部監査実務シリーズ・知識習得第2回】本邦金融機関における効果的なリモート監査の実践手法 明治安田生命保険相互会社
十河 隆 氏
株式会社りそなホールディングス
永田 勝久 氏 
2021-12-17 オンライン 【金融機関における内部監査実務シリーズ・知識習得第2回】本邦金融機関における効果的なリモート監査の実践手法 明治安田生命保険相互会社
十河 隆 氏
株式会社りそなホールディングス
永田 勝久 氏 
2021-10-06 会場
オンライン
IT・データ利活用による金融リモート監査の実務(実践編) NSフィナンシャルマネジメント
コンサルティング株式会社
住元 秀嗣 氏 執行役員
田幡 和寿 氏 常務執行役員 
2020-11-05 会場 【会場受講】損保ジャパンの内部監査高度化に向けた取り組み 損害保険ジャパン株式会社
内部監査部 本社監査グループ
主任内部監査人
唐木 邦光 氏 
2018-10-30 会場 損保ジャパン日本興亜の営業店監査にみる内部監査の高度化事例 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
内部監査部 営業監査グループ
主任内部監査人
新倉 達郎 氏 
2018-02-08 会場 りそなホールディングスにおける内部監査の取り組み 株式会社りそなホールディングス
執行役 内部監査部担当
株式会社りそな銀行
執行役員 内部監査部担当
川島 高博 氏 
2012-04-11 会場 欧州債務危機等を念頭に置いた今後のリスク管理と統合的ストレステスト NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏 
2011-07-28 会場 与信ポートフォリオ管理を巡る課題と新たな流れ NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏 
2011-03-03 会場 新ソルベンシー規制を踏まえた保険会社のリスク管理態勢 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役社長
齊藤 治彦 氏

代表取締役副社長
小黒 直樹 氏 
2010-12-08 会場 金融商品取引業における業務範囲規制・禁止行為等の重要規制と対応策 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
青木 茂幸 氏 
2010-10-05 会場 【金融実務基礎講座】【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
大山 剛 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
田邉 政之 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
桑原 大祐 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
小西 仁 氏 
2010-02-02 会場 信用リスク管理高度化を巡る近時の課題と今後の方向性 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏 
2009-07-13 会場 金融機関におけるリスクモニタリング手法の高度化 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏 
2009-04-16 会場 【金融実務基礎講座】【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識 監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ ディレクター
堀 兼三 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ ディレクター
田邉 政之 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
桑原 大祐 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
小西 仁 氏 
2009-03-18 会場 【金融実務基礎講座】内部監査の基礎と実務対応 アイ・エー・アークコンサルティング株式会社
代表取締役
近藤 利昭 氏 
2009-02-09 会場 金融危機を踏まえた今後の国内金融機関の統合的リスク管理態勢 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏 
2009-01-15 会場 【金融基礎講座】内部統制及び内部監査の要点 アイ・エー・アークコンサルティング株式会社
代表取締役
近藤 利昭 氏 
2008-10-02 会場 保険会社におけるコンプライアンス 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

弁護士法人中央総合法律事務所
松本 久美子 弁護士 
2008-09-04 会場 【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識 監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ ディレクター
田邉 政之 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
桑原 大祐 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー
小西 仁 氏 
2008-08-07 会場 海外拠点あるいは複数拠点の内部監査における実務上の留意点 株式会社プロティビティジャパン
Associate Director 米国公認会計士 公認内部監査人 公認不正検査士
粟野 友仁 氏

株式会社プロティビティジャパン
Senior Manager 米国公認会計士 公認内部監査人 内部統制評価指導士
渡辺 知子 氏 
2007-11-29 会場 金融商品取引法下の不動産アセットマネジメント会社の社内体制 森・濱田松本法律事務所
ニューヨーク州弁護士
尾本 太郎 弁護士

森・濱田松本法律事務所
石橋 源也 弁護士 
2005-02-28 会場 個人情報保護法の施行と顧客情報管理体制の最新情勢 KFi 株式会社
エグゼクティブ・ディレクター
青木 茂幸 氏 
2002-08-27 会場 新検査マニュアルと運用会社の規制対応 KPMGフィナンシャル
エグゼクティブ・ディレクター
青木 茂幸 氏
シニア・コンサルタント
鎌田 幸宏 氏 
2002-07-12 会場 アセットマネジメント・ビジネスの収益力強化戦略 Pwcコンサルティング
金融インダストリー事業部 シニアマネージャー
金城 亜紀 氏 
2002-05-13 会場 新検査マニュアルと運用会社の規制対応 KPMGフィナンシャル
ディレクター    
青木 茂幸 氏 
シニア・コンサルタント  
鎌田 幸宏 氏 
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