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大規模言語モデル(OpenAI, ChatGPT-4)を活用した内部監査の高度化

~デジタル活用の最先端・DXを実演で学ぶ~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-07-07(金) 13:30~16:30
講師
Front-IA(株式会社フロンティア)
正田 洋平 氏 代表取締役
小田切 洋介 氏 執行役員ディレクター

【正田 洋平 氏】
(しょうだ ようへい)
経歴:4大監査法人及びコンサルティング会社等で、約15年以上にわたり、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンスに関するアドバイザリーに従事。プロジェクトマネージャーとしてメガバンクを始めとした国内外の主要金融機関、政府系金融機関、公的機関、事業会社など幅広いクライアントにアドバイザリー業務を提供した経験を有する。​​現在、複数の大手金融グループの内部監査部門に対するLLM活用の支援・導入に従事している。

資格 : 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、認定スクラムマスター(CSM)

【小田切 洋介 氏】
(おだぎり ようすけ)
株式会社X-Regulation 代表取締役CEO
経歴:2018年にPwCあらた有限責任監査法人入社。2023年にCompliance Tech企業であるX-Regulationを創業し、株式会社Front-IAの執行役員にも就任。Front-IAではISMAPサービスに従事。大阪大学 学部総代(言語・文化)、東京大学大学院 修了(学術)。Tokyo Startup Gateway2022セミファイナリスト。
資格 :公認情報システム監査人
書籍 : 「DevOpsのコンプライアンス対応」(PwC発刊のオピニオン誌)

概要 OpenAI/ChatGPT-4の登場により世界中でAIへの注目が集まっています。本研修はこのLLM(大規模言語モデル)の劇的な進化とは何なのか、結局何が凄いのかをキャッチアップするとともに、コンプライアンス領域における大規模言語モデルの応用可能性と活用例を交えて学びます。また、LLM(大規模言語モデル)を活用した内部監査の企画・実施における各フェーズでの具体的なアプローチや実機での実演を行い、内部監査業務の高度化・効率化の可能性を探ります。

大規模言語モデル(ChatGPT等)とは(講師企業ページに移動します)

【本セミナーで得られること】
第一部
・「大規模言語モデルって結局なんですごいの?」と思われている方は、キャッチアップができます。
・コンプライアンス領域における大規模言語モデルの応用可能性とサービス例を知ることができます。

第二部
・個別監査の各フェーズにおけるOpenAI/ChatGPTの活用方法、実機実演により、具体的な活用方法をイメージできます。
・OpenAI/ChatGPTの活用時の注意点や回避方法を学べます。

【推奨対象】
金融機関の内部監査部門の責任者、DX企画担当者、実務担当者
金融機関のリスク管理、コンプライアンスのDX企画担当者
セミナー詳細 【第1部】(60分)
大規模言語モデル(OpenAI, ChatGPT-4)の脅威と可能性
~コンプライアンス業務は如何に自律化されるか~
1.大規模言語モデルの劇的な進化
(1)OpenAIのGPTショックを振り返る
(2)GPTの基礎理論:マルコフ連鎖とTransformer
(3)Grokking:過学習の末の汎化性能

2. GPT-4の脅威:ヒトの価値とは何か
(1)GPT-4に比べると、ChatGPTはオモチャ
(2)言語学の観点からGPT-4のすごさを考えてみる
(3)GPT-4の「知性」とヒトの「価値」

3.自然言語で世界をシミュレーションする
(1)実世界をシミュレーションする難易度:単純化と精度のトレードオフ
(2)猫とルンバの相互作用をシミュレーションする
(3)抽象的言語オブジェクトによる自然言語演算

4.自然言語演算を利用したコンプライアンスの自律化
(1)アジャイルガバナンスを社会実装するうえでのボトルネック
(2)動的規制対応の試み:OSCAL 自然言語→機械語
(3)コンプライアンスの未来を覗き見る:自然言語演算による自律コンプライアンス
(4)サービス実装例:X-RegulationのWizardシリーズ

休憩

【第2部】(90分)
1.大規模言語モデルを活用した内部監査業務の高度化・DX

2.OpenAI/ChatGPTの内部監査への適用
(1)活用段階
(2)直面しやすい障壁と解消に向けたアプローチ
(3)留意すべき点(セキュリティとコンプライアンス)

3.実演1-個別監査への適用
(1)リスク
(2)コントロール
(3)監査手続、監査プログラム
(4)依頼資料
(5)発見事項
(6)根本原因分析
(7)改善提案

4.実演2-リスクアセスメントと年間監査計画
(1)トップダウンリスクアセスメント
(2)ボトムアップリスクアセスメント
(3)年度監査計画
(4)スケジュール

5.実演3-オフサイトモニタリング
(1)モニタリング項目
(2)視点・KRI
(3)モニタリング

6.AIの信頼性
(1)監査品質を確保するために
(2)品質リスク
(3)確保プロセス

7.活用に向けて
(1)アセスメント
(2)PoC
(3)導入

8.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※CPE単位申請のために「受講証明証」が必要な方は受講後に発行します。ご希望の方は申し込みフォーム連絡事項欄へご記載ください。
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。


【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/07/10(月)13時~2023/07/18(火)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
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※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
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※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 

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金融機関のコンプライアンス態勢のあり方
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海外事例を踏まえた保険業界の最前線
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生命保険会社の収支構造の分析【最新版】
開催日時  :  2024-12-20(金) 13:30~16:30
【ショートセミナー】『AIを日常業務に!』 ~GMOあおぞらネット銀行が挑むAIへのチャレンジとリアル~
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-12-20(金)
【ショートセミナー】重要となる金融機関のオペレーショナル・レジリエンス
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-12-20(金)
【ショートセミナー】SBI新生銀行:リテールDX!基盤構築篇
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-12-20(金)
顧客本位の業務運営の最新動向と処分事例からみる業務上の留意事項
開催日時  :  2024-12-20(金) 9:30~12:30
<人気講座>2025年版:保険産業における提供価値の転換と拡張
開催日時  :  2024-12-19(木) 13:30~15:30
金融機関におけるサステナビリティ対応を中心としたリスク管理の最前線と今後の展望
開催日時  :  2024-12-18(水) 13:30~16:30
金融機関のECL引当の導入における態勢整備・高度化のポイント
開催日時  :  2024-12-17(火) 9:30~12:30
<経営監査の達成に向けた根本原因分析・フォワードルッキング・有効性評価・企業文化に対する監査・機動的監査編>内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習
開催日時  :  2024-12-13(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融機関におけるIFRS9(貸倒引当金)コンバージェンス基準案の概要と実務対応のポイント
配信期間  :  2024-09-13(金) ~ 2024-12-13(金)
金融機関における金利上昇期の住宅ローン・アパートローンの収益・リスク管理高度化
開催日時  :  2024-12-11(水) 13:30~16:30
金融機関のコンプライアンスをめぐる2024年の動向と2025年に対応が求められる事項
開催日時  :  2024-12-11(水) 9:30~12:30
<元金融庁検査官が語る>金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所
開催日時  :  2024-12-10(火) 13:30~17:00
金利のある世界における市場リスク管理と銀行ALM運営の実践的な高度化策
開催日時  :  2024-12-05(木) 13:30~16:30
<2025年>これからの地銀ビジネスと地銀再編の展望
開催日時  :  2024-12-05(木) 9:30~12:30
金融機関における外部委託先管理の高度化対応
開催日時  :  2024-12-04(水) 13:30~16:30
「2024年保険モニタリングレポート」及び「2024事務年度金融行政方針」等を踏まえた保険代理店運営上の留意点
開催日時  :  2024-11-29(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】基礎から学ぶ金融機関における市場リスク管理のポイント
配信期間  :  2024-08-29(木) ~ 2024-11-29(金)
【リバイバル配信】本邦金融機関の事例を踏まえたカルチャー監査の実践と課題
配信期間  :  2024-08-29(木) ~ 2024-11-29(金)
【長期配信】AI/機械学習技術の金融サービスへの実装事例研究と先進AI技術(生成AI含む)の活用例
配信期間  :  2024-05-30(木) ~ 2024-11-29(金)
【ショートセミナー】金融機関における生成AI導入に向けたロードマップ ~課題と対応策~
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-11-29(金)
【ショートセミナー】SBI生命におけるAI最新事情
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-11-29(金)
金融機関における企業価値担保権の概要とおさえておくべきポイント
開催日時  :  2024-11-28(木) 13:30~16:30
金融機関における不祥事の根本原因と予防策
開催日時  :  2024-11-28(木) 9:30~12:30
金融機関におけるコンダクトリスク管理の高度化と実務対応のポイント
開催日時  :  2024-11-27(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習【ファシリテーション・インタビュー・問題発見編】
配信期間  :  2024-08-26(月) ~ 2024-11-26(火)
【長期配信】内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習【監査計画・ライティング・プレゼンテーション編】
配信期間  :  2024-03-18(月) ~ 2024-11-26(火)
金融機関におけるシステムに係るリスクマネジメントの動向
開催日時  :  2024-11-22(金) 13:30~16:30