セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 金融機関の内部監査における生成AIの最新実務活用ポイント

金融機関の内部監査における生成AIの最新実務活用ポイント

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2025-06-06(金) 13:30~15:30
講師
PwC Japan有限責任監査法人
吉澤 豪 氏 ディレクター
三原 亮介 氏 マネージャー
伊藤 敦彦 氏 マネージャー

【吉澤 豪 氏】
経歴:外資系IT企業および大手監査法人を経て現職。現在、会計・監査とデジタル技術を活用し、ガバナンス、リスク管理、コンプライアンスおよび内部監査のDX推進やAI・データ分析導入支援に従事している。特に、内部監査におけるGRC関連業務へのAI活用に注力し、LLM(大規模言語モデル)アプリケーションを含む新規プロダクト・ソリューション開発と社内外への導入推進を担うAI CoEをリードしている。
前職の大手監査法人では、AIを活用した仕訳異常検知システムのプロダクトマネージャーとして次世代監査手法の研究開発をリードし、グローバルファーム全体の監査の変革に取り組む。また、製造業・情報通信業を中心に会計監査、内部統制監査、IFRS導入支援などを10年以上提供した経験を有する。外資系IT企業では、ITエンジニアとして経理・財務領域の基幹業務システムやデータウェアハウスの開発・保守、オフショア開発におけるプロジェクトマネジメントを経験。
資格:公認会計士(日本)、情報処理技術者(ソフトウェア開発技術者)

【三原 亮介 氏】
経歴:国内大手SIerにおいて、海外子会社設立時の情報セキュリティ管理体制の構築、システムリスク管理態勢等の構築などに従事。また多数の情報システム開発・保守運用等に従事。
現職では、金融機関や事業法人に対するグループガバナンスの構築、内部監査のコソースおよび高度化支援などに従事している。テクノロジーやデータを活用した内部監査の高度化支援業務、生成AIやプロセスマイニングを活用したDX推進業務やAIガバナンス構築支援に従事。
組織内 AI CoE ガバナンス担当
資格:CISA(公認情報システム監査人)

【伊藤 敦彦 氏】
経歴:システム開発会社を経て、大手監査法人にてIT全般統制および不正会計対応に従事。監査のDX推進部門に異動後は、監査サンプリングや仕訳データ分析の効率化ツールの開発プロジェクトのリーダーを担当し、法人全体の会計監査の変革に従事した経験を有する。その後、大手家電メーカーで材料開発データやIoT家電ログのデータ分析基盤構築及び可視化プロジェクトに参画。プロジェクトリーダーとして、ETL処理やWeb API開発に従事しつつ、クラウド基盤を用いたデータ分析環境の構築・運用も担当。現職では、GRC領域への生成AIを活用したソリューション・プロダクトの開発と社内外への推進を担うAI CoEにて、開発チームをリードしている。
資格:CISA(公認情報システム監査人)、応用情報技術者

概要 【本セミナーで得られること】
・金融内部監査実務における生成AI活用の最新トレンドと適用の可能性
・生成AI技術の実務適用に関する最新ユースケースと課題への対応
・AIガバナンスに係る規制・ガイドラインに関する国内外の動向と内部監査に求められる対応
・生成AI技術の業務適用を成功させるための実践的なTipsと工夫

【推奨対象】
金融機関の内部監査業務に携わる方、リスク管理部門の方

【概要】
金融サービスは、社会状況の変化や技術革新に迅速に適応することが求められています。特に近年注目を集める生成AI(ジェネレーティブAI)は、新しい技術の活用によって金融業界における新たな価値創造や効率改善の可能性を提供しています。
本セミナーでは、生成AIを活用した次世代監査の実現に向けた新たなアプローチについて紹介します。特に、AIエージェント、ローカルLLM、RAG(Retrieval-Augmented Generation)、音声・画像などのマルチモーダル技術を活用し、内部監査、リスク管理、コンプライアンス業務の効率化と高度化を図る方法を提案します。
具体的には、監査プログラムと内部統制テストの実施、調書作成の自動化、すべての証憑のレビュー、ブロードリスニング手法等を活用した議事録やアンケート分析、メールなどのコミュニケーションデータの感情分析などの新規ソリューションや実務への導入事例を解説します。特に、一般的なルールベースや探索的データ分析による監査アプローチが適用しにくい対象に対して、生成AIを活用した試査を経て精査に至る新しいリスクアプローチとして、リアルタイム監査やリアルタイムモニタリングを可能にする次世代の内部統制構築を目指した、新たな監査手法についても取り上げます。
さらに、AIガバナンスの最新動向に触れながら、金融機関における生成AIの利用におけるリスク管理や内部監査のあり方について考察します。
生成AIの活用によってもたらされる新たな可能性を、具体的なデモや最新情報を交えながら分かりやすく解説いたします。
セミナー詳細 1.金融機関の内部監査における生成AIの利用可能性とトレンド
(1)生成AIの登場から現在までの流れ
(2)導入にあたって認識しておくべき課題
(3)AI活用の最新トレンドと今後の展望

2.生成AIを用いた内部監査実務にむけての最新ユースケース
(1)金融分野の法律条文やガイドライン文書からの情報抽出
(2)過去のメール文書を根拠とした回答生成
(3)特定分野に特化したAIモデルの開発
(4)準拠性監査プログラムと内部統制テストの自動実施
(5)全件の証憑レビューと新しいリスクアプローチ
(6)ブロードリスニングを活用したコンプライアンスリスク評価とカルチャー監査の真因分析
(7)外部環境変化が与える影響の検討とリスク評価
(8)メールなどのコミュニケーションデータの感情分析によるリスク評価
(9)GRCツールと連携した監査調書の自動作成
(10)AIエージェントを活用した調査

3.AIガバナンスの動向および金融機関に求められる対応
(1)国内外のAIガバナンスの動向
(2)AIに関するリスクと金融機関に求められる対応
(3)実効性のあるAIガバナンスの構築
(4)内部監査の観点

4.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
補足事項 初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。

【ご同業の方のご参加について】
個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。

【視聴のご案内】
●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2025/06/09(月)13時~2025/06/16(月)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。
●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。

【受講証明書発行可能】
社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。(CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。)

【複数名視聴について】
1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 
キャンセル
    ポリシー
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 

カテゴリ AI・デジタル関連 リスク管理 内部監査 ライブ開催
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【リバイバル配信】基礎から学ぶ国際金融規制の動向とバーゼル規制のポイント
配信期間  :  2025-09-04(木) ~ 2026-09-04(金)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】【内部監査高度化コース】正しい「3線モデル」の理解と実践で進めるガバナンス態勢の整備・再構築
配信期間  :  2025-07-30(水) ~ 2026-07-30(木)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】オペレーショナルリスク・マネジメントの基礎
配信期間  :  2025-07-09(水) ~ 2026-07-09(木)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】信用リスクマネジメントの基礎
配信期間  :  2025-07-02(水) ~ 2026-07-02(木)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント[全編]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 2 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 1 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】市場リスクマネジメントの基礎
配信期間  :  2025-06-04(水) ~ 2026-06-04(木)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 2 ] ~リスクマネジメント総論、VaRの計測と検証、ストレステスト~
配信期間  :  2025-05-29(木) ~ 2026-05-29(金)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 1 ] ~リスクマネジメント総論、VaRの計測と検証、ストレステスト~
配信期間  :  2025-05-28(水) ~ 2026-05-28(木)
【リバイバル配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネージャーのための統計・確率の基礎
配信期間  :  2025-05-21(水) ~ 2026-05-21(木)
不祥事の未然防止・早期発見・改善提言に役立つ内部監査の問題発見力・不正リスク対応スキル向上
開催日時  :  2026-03-19(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融機関における経営管理の高度化を担保する市場リスク計測
配信期間  :  2025-09-04(木) ~ 2026-03-04(水)
【リバイバル配信】海外からみる金融・ヘルスケア産業を取り巻くデータ活用と今後の展望
配信期間  :  2025-08-27(水) ~ 2026-02-27(金)
【リバイバル配信】金融機関がおさえておくべき市場リスク・信用リスク・オペリスクの基礎
配信期間  :  2025-08-28(木) ~ 2026-02-27(金)
【リバイバル配信】<カスハラ対策法・建議の審議会分科会前会長登壇> 金融機関におけるカスタマーハラスメントの予防と対応
配信期間  :  2025-08-20(水) ~ 2026-02-20(金)
【リバイバル配信】顧客意識調査からみた「金融×AIの未来戦略」
配信期間  :  2025-07-28(月) ~ 2026-01-28(水)
【リバイバル配信】<最終対応>保険会社の経済価値ベース規制の導入における実務対応ポイント
配信期間  :  2025-07-10(木) ~ 2026-01-09(金)
【リバイバル配信】<元金融庁検査官登壇>金融行政の最新動向とDX社会に対応するシステムリスク管理
配信期間  :  2025-06-26(木) ~ 2025-12-26(金)
【リバイバル配信】内部監査高度化の推進を支えるコミュニケーションスキルのグレードアップ
配信期間  :  2025-06-02(月) ~ 2025-12-25(木)
【リバイバル配信】<事例解説>金融機関のコンプライアンス・不祥事の動向と平時・有事に求められるコンプライアンス・リスク管理態勢
配信期間  :  2025-06-27(金) ~ 2025-12-24(水)
【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】顧客本位の業務運営と企業カルチャーの融合・コンダクトリスクを踏まえた保険業界の未来像
配信期間  :  2025-06-23(月) ~ 2025-12-23(火)
内部監査における根本原因分析のグレードアップに向けた効果的・効率的なアプローチ
開催日時  :  2025-12-19(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】基礎から学ぶ信用リスク入門
配信期間  :  2025-06-12(木) ~ 2025-12-12(金)
<2026年>これからの地銀ビジネスと地銀再編の展望
開催日時  :  2025-12-03(水) 9:30~12:30
【リバイバル配信】金利変動下の有価証券投資におけるリスク管理の実務
配信期間  :  2025-05-30(金) ~ 2025-11-28(金)
【リバイバル配信】金融機関におけるITガバナンスの基礎
配信期間  :  2025-05-28(水) ~ 2025-11-28(金)
保険募集に関する「過度な便宜供与」と「特別利益の提供」
開催日時  :  2025-11-26(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】経営監査及び信頼されるアドバイザーの実現と定着に向けた内部監査スキルのグレードアップ
配信期間  :  2025-08-25(月) ~ 2025-11-25(火)
フィンテック・キャッシュレスが進める決済改革
開催日時  :  2025-11-21(金) 9:30~12:30
金融機関におけるリスクマネジメント総点検
開催日時  :  2025-11-19(水) 9:00~13:00
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険業界における内部監査高度化の取り組み
開催日時  :  2025-11-18(火) 13:00~16:30
りそなホールディングスにおける内部監査の取組事例
開催日時  :  2025-11-14(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】アフラックの内部監査の取組みと今後の展望
配信期間  :  2025-05-15(木) ~ 2025-11-14(金)
<2025年版>生命保険商品をとりまく現状と今後の展望
開催日時  :  2025-11-12(水) 13:30~16:30
<SMFLとDBJ対談>航空機関連ビジネスを取り巻く最新動向と今後の展望
開催日時  :  2025-11-12(水) 9:30~12:30
外国籍ファンドの法務実務<実践編>
開催日時  :  2025-11-11(火) 13:30~15:30
外国籍ファンドの法務実務<基礎編>
開催日時  :  2025-11-11(火) 9:30~12:30
金融機関における信用スコアの作り方とAI・機械学習による審査モデルの実務
開催日時  :  2025-11-07(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融機関の内部監査高度化に関する懇談会「報告書(2025)」の解説
配信期間  :  2025-08-07(木) ~ 2025-11-07(金)
金融機関に求められる外部委託先管理とサードパーティリスクマネジメントへの実務的な対応のポイント
開催日時  :  2025-11-04(火) 13:30~16:30
マッキンゼー流で学ぶ説得力と信頼感を高めるための情報収集&資料作成の手法
開催日時  :  2025-11-04(火) 10:00~12:00
<対談企画>金融機関におけるカルチャー監査の実務
開催日時  :  2025-10-31(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】近時の企業不祥事事例と効果的な未然防止体制のポイント
配信期間  :  2025-05-01(木) ~ 2025-10-31(金)
地域金融機関における内部格付手法(信用リスク管理)対応のベストプラクティス
開催日時  :  2025-10-29(水) 13:30~16:30
金融商品会計基準改正における公開草案の解説及び最新の実務対応のポイント
開催日時  :  2025-10-29(水) 9:30~12:30
【リバイバル配信】<人気講座>保険業界の顧客起点・商品競争および保険DXにおける商品サービス・販売トレンド2025
配信期間  :  2025-04-28(月) ~ 2025-10-28(火)
【リバイバル配信】「金利のある世界」の収益管理・リスク管理の再点検
配信期間  :  2025-04-24(木) ~ 2025-10-24(金)
<緊急開催>改正保険業法・改正監督指針等の最新情報の解説
開催日時  :  2025-10-22(水) 10:00~12:00
2025事務年度の金融行政方針を読み解く
開催日時  :  2025-10-21(火) 13:30~16:00
【リバイバル配信】金融機関におけるオペレーショナルレジリエンスと実効的なBCP/BCM戦略
配信期間  :  2025-04-21(月) ~ 2025-10-21(火)
<元金融庁コンダクト企画室長と元MUFG弁護士対談> 金融機関におけるコンダクトリスク管理およびカルチャー醸成のポイント
開催日時  :  2025-10-21(火) 9:30~12:30
エンベデッド・ファイナンスによる新たな金融サービスと規制法上の重要ポイント
開催日時  :  2025-10-17(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】バーゼルIII最終化による見直しの各行への影響と規制見直しの最新動向
配信期間  :  2025-04-17(木) ~ 2025-10-17(金)
金融機関における流動性リスク管理の基礎と実務
開催日時  :  2025-10-15(水) 13:30~16:30
FinCENファイナルルール延期の米国への影響と日本の課題
開催日時  :  2025-10-15(水) 9:30~12:30
【リバイバル配信】プライベートエクイティ投資及びセカンダリー投資の実務
配信期間  :  2025-07-10(木) ~ 2025-10-10(金)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎
配信期間  :  2024-10-09(水) ~ 2025-10-09(木)
金融機関の現場で取り組む事務ミス防止の実務対応
開催日時  :  2025-10-08(水) 13:30~16:30
金融業界における情報漏えいリスクへの法務対応のポイント
開催日時  :  2025-10-08(水) 9:30~12:30
【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」(第二、第三、第四段階の監査)の理解とステージアップのポイント
開催日時  :  2025-10-07(火) 9:00~13:00
保険負債の経済価値評価と金利リスク管理の習熟
開催日時  :  2025-10-03(金) 9:30~12:30
2025事務年度金融行政方針等の公表資料を踏まえたリスクベース監査のブラッシュアップ
開催日時  :  2025-09-26(金) 13:30~16:30
金融機関におけるリスクアペタイトフレームワークの高度化とリスク管理の融合に向けた最新実務
開催日時  :  2025-09-26(金) 9:30~12:30
保険会社における新資本規制(ESR)と生命再保険の活用
開催日時  :  2025-09-24(水) 13:30~16:30
今おさえておくべき保険会社の法務・コンプライアンス最前線Q&A
開催日時  :  2025-09-19(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】地域金融機関における気候変動関連シナリオ分析・投融資ポートフォリオのGHG排出量算定の実務対応ポイント
配信期間  :  2025-03-21(金) ~ 2025-09-19(金)
【リバイバル配信】<金融庁コンダクト企画室長登壇> 金融機関における顧客本位の業務運営とコンダクトリスク管理のポイント
配信期間  :  2025-03-21(金) ~ 2025-09-19(金)
令和7年保険業法改正における実務上のポイントとQ&A整理
開催日時  :  2025-09-19(金) 9:30~12:30