過去のセミナー

OLD SEMINARS
金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 【人気講座】内部監査実務で役立つコミュニケーションスキルアップのキーポイントと事例演習

【人気講座】内部監査実務で役立つコミュニケーションスキルアップのキーポイントと事例演習

~現場で使えるインタビュー、ライティング、ファシリテーション手法の実践~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-04-27(木) 13:30~16:30
講師 株式会社電研 代表取締役
内部監査高度化センター所長
(元 金融庁検査局統括検査官第6部門長)
武藤 制揮 氏

(むとう せいき)
経歴:元金融庁検査局統括検査官第6部門長。外資系大手金融機関22社及びメガバンク海外4拠点に対する主任検査官を含め、12年間で銀行、保険、証券、信託、投信投資顧問、政府系等62社の金融検査を実施。また、PwCあらた有限責任監査法人ディレクターとして金融機関36社の内部監査外部品質評価、規制対応支援を6年間実施した後、現職で大手金融機関等から内部監査高度化手法(経営監査、リスクベース監査、機動的監査、根本原因分析等)のアドバイザリーや、内部監査コソース(システムリスク監査、外部委託管理監査、事務事故対応監査等)を受託。金融庁入庁前は、東京大学工学部を卒業後、商社及び銀行に19年間勤務。
 内部監査スキルアップの研修講師としては、セミナーインフォ、大手金融機関、日本証券業協会、全国信用金庫協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、日本取引所自主規制法人等に対し、2014年から200回以上の講演を実施。
【著作】「元金融庁主任検査官が解説する業務上の留意点」(Monthly信用金庫 連載)
    「金融機関の規制対応と内部監査」(共著)(中央経済社)

概要 金融庁による「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表から3年半が経過しました。金融機関では、リスクベース監査(第2段階)がほぼ定着し、経営監査(第3段階)の実現や、第4段階に向けた本格的な取組みの加速が見受けられます。
こうした中、内部監査の現場では、従来から重視されていた問題発見に加えて、リスクやコントロールの客観的な評価、有効性評価、フォワードルッキング、根本原因分析といった広範囲の検証が求められています。このため、実態を正確に把握し、指摘や提言に対して先方の納得と合意を得るためのインタビュースキルや、成果を的確に示すためのライティングスキルは、これまで以上に必須なものとなってきました。
本セミナーでは、金融検査や内部監査コソースの豊富な現場経験に基づき、内部監査現場で活用できるインタビュースキルやライティングスキルのキーポイントについて、ファシリテーションをベースにした実戦的なテクニックを事例演習も織り込みながら、わかりやすく解説します。

【推奨対象】
金融機関の内部監査部門・コンプライアンス部門の責任者及び実務担当者、内部監査セミナーで監査スキルを学びたい方、CPE単位取得にもおすすめの講座です。
事例演習の結果を参照した解説は、監査経験の浅い方にはとても効果的であり、ベテランの方にもこれまでの経験にさらに磨きをかける機会となるように解説させていただきます。

【本セミナーで得られること】
・監査現場で活用できるインタビュースキル実務
・監査実務で役立つ効果的なライティングスキル
・ファシリテーションスキルの監査実務における活用法
セミナー詳細 1.内部監査におけるファシリテーション活用の効果
 (1)内部監査の現場で直面する高い壁
 (2)ファシリテーションを活用した事前準備
 (3)ファシリテーションを活用したインタビュースタイル

2.内部監査の前半におけるインタビュースキル
 (1)信頼関係を確保するためのキーポイント
 (2)実態把握のためのキーポイント
 (3)問題発見のためのキーポイント

3.内部監査の後半におけるインタビュースキル
 (1)反論に対応するためのキーポイント
 (2)原因を聴取するためのキーポイント
 (3)納得と合意を得るためのキーポイント

4.内部監査の成果を効果的に伝えるためのライティングスキル
 (1)内部監査報告書にどこまで定型的な表現を使用するか
 (2)接続表現や修飾表現の留意点
 (3)表現手法(接続、修飾、文末等)の留意点

5.質疑応答

※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※CPE単位申請のために「受講証明証」が必要な方は受講後に発行します。ご希望の方は申し込みフォーム連絡事項欄へご記載ください。
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。


【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/04/28(金)13時~2023/05/10(水)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
キャンセル
    ポリシー
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 

カテゴリ 申込締切間近 内部監査 ライブ開催
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」(第二、第三、第四段階の監査)の理解とステージアップのポイント
配信期間  :  2025-10-08(水) ~ 2026-10-08(木)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント[全編]
配信期間  :  2025-07-24(木) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 2 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 1 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険業界における内部監査高度化の取り組み
配信期間  :  2025-11-19(水) ~ 2026-05-19(火)
【リバイバル配信】りそなホールディングスにおける内部監査の取組事例
配信期間  :  2025-11-17(月) ~ 2026-05-15(金)
マッキンゼー流で学ぶ説得力と信頼感を高めるための情報収集&資料作成の手法
開催日時  :  2026-05-13(水) 10:00~12:00
<人気講座>金融機関における事務ミス分類・改善と事務リスクカルチャー醸成のポイント
開催日時  :  2026-03-25(水) 13:30~16:30
不祥事の未然防止・早期発見・改善提言に役立つ内部監査の問題発見力・不正リスク対応スキル向上
開催日時  :  2026-03-19(木) 13:30~16:30
金融機関における流動性リスク管理の基礎と実務
開催日時  :  2026-03-13(金) 9:30~12:30
<令和8年度最新年金情報対応>顧客の納得感を高め、収益につなげる保険販売のポイント
開催日時  :  2026-02-27(金) 13:30~16:30
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関における内部監査高度化に向けた取り組みと展望
開催日時  :  2026-02-25(水) 13:00~16:20
改正保険業法及び改正関係政令等を踏まえた保険業界のための最新コンプライアンス対応
開催日時  :  2026-02-20(金) 13:30~16:30
<2026年>キャッシュレス社会における次のサービス戦略とは
開催日時  :  2026-02-18(水) 13:30~16:30
⾦融機関におけるオペレーショナルレジリエンスの強化に向けた実践ポイント
開催日時  :  2026-02-13(金) 13:30~16:30
経済価値ベースソルベンシー規制への対応ポイントの最終確認
開催日時  :  2026-02-10(火) 13:30~15:30
金融機関における金利上昇期の住宅ローン・アパートローン収益・リスク管理高度化
開催日時  :  2026-02-05(木) 13:30~16:30
2026年に向けた金融機関における重大リスクとストレス時対応力強化
開催日時  :  2026-02-03(火) 13:30~16:30
アライアンス・異業種連携を起点とした保険業界の競争戦略
開催日時  :  2026-01-30(金) 13:30~15:30
金融機関における生成AIの活用とリスク対策
開催日時  :  2026-01-30(金) 9:30~12:30
金融機関の内部監査高度化に向けた実践的ポイント
開催日時  :  2026-01-28(水) 13:30~16:30
<金融庁登壇>地域金融の現状と課題
開催日時  :  2026-01-28(水) 10:00~11:10
グローバル事例を踏まえたデジタル金融の現状と今後の展望
開催日時  :  2026-01-23(金) 13:30~16:00
<2026年最新版>金融機関におけるシステム・セキュリティに係るリスクマネジメントの動向
開催日時  :  2026-01-23(金) 9:30~12:30
金融機関における攻めと守りの「両利きカルチャー」醸成に向けた実践のポイント
開催日時  :  2026-01-21(水) 13:30~16:30
金融機関における金利上昇時の信用リスク・市場リスクへの影響と規制対応上の重要ポイント
開催日時  :  2026-01-16(金) 13:30~16:30
船舶ファイナンスにおける組成時・ドキュメンテーション時の留意点とリスク管理のポイント
開催日時  :  2026-01-16(金) 9:30~12:30
PE、VC等の低流動性資産への投資実務と新潮流
開催日時  :  2026-01-14(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】2025事務年度金融行政方針等の公表資料を踏まえたリスクベース監査のブラッシュアップ
配信期間  :  2025-09-29(月) ~ 2026-01-06(火)
【リバイバル配信】内部監査高度化の推進を支えるコミュニケーションスキルのグレードアップ
配信期間  :  2025-06-02(月) ~ 2025-12-25(木)
<パブコメ後の動向を踏まえた最新版>令和7年保険業法改正における実務上のポイントQA整理
開催日時  :  2025-12-24(水) 13:30~16:30
金融業界における委託先管理を含むインシデント発生時の対応ポイント
開催日時  :  2025-12-24(水) 10:00~12:30
<対談企画>金融機関におけるカルチャー監査の実務
開催日時  :  2025-12-23(火) 13:30~16:30
内部監査における根本原因分析のグレードアップに向けた効果的・効率的なアプローチ
開催日時  :  2025-12-19(金) 13:30~16:30
9割捨てて10倍伝わる「要約力」のポイント
開催日時  :  2025-12-18(木) 13:30~16:30
金融機関のコンプライアンスをめぐる2025年の動向と2026年に対応が求められる事項
開催日時  :  2025-12-18(木) 9:30~12:30
「クリック決済」世界標準の番号盗用対策と課題
開催日時  :  2025-12-17(水) 13:30~16:30
生命保険会社の収支構造の分析【最新版】
開催日時  :  2025-12-17(水) 9:30~12:30
<金融機関限定>金融機関の内部監査における生成AIの実務活用
開催日時  :  2025-12-12(金) 13:30~15:30
金融機関における粉飾決算リスク管理の高度化
開催日時  :  2025-12-12(金) 9:30~12:30
金融商品会計基準改正における公開草案の解説及び最新の実務対応のポイント
開催日時  :  2025-12-10(水) 9:30~12:30