セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > <緊急開催>金融機関の内部監査高度化に関する懇談会「報告書(2025)」の解説

<緊急開催>金融機関の内部監査高度化に関する懇談会「報告書(2025)」の解説

~再定義・明確化された段階別評価の解説と報告書を踏まえた内部監査部門の対応事項の例示~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2025-08-06(水) 13:30~15:00
講師
PwC Japan有限責任監査法人 シニアマネージャー 小林 康宏 氏
PwC Japan有限責任監査法人
シニアマネージャー
小林 康宏 氏

経歴:PwCJapan有限責任監査法人において、15年以上金融業に特化し、金融機関の内部統制の保証業務や財務諸表監査の他、SOX導入支援業務や内部監査のアドバイザリー業務に従事している。2018年より2年間、金融庁総合政策局に金融証券検査官として出向し、 大手金融機関や地域金融機関の内部監査の実態調査、海外G-SIFIsの内部監査部門その他内部監査の有識者から最新事例の収集し、「金融機関における内部監査の高度化の現状と課題(以下「現状と課題」という)」の2段階から4段階の内容について執筆する他、地方銀行のオンサイト検査に参加し、内部監査の他、1線及び2線、監査等委員会、取締役会を含めたガバナンス全般を担当。ガバナンスのみならず、営業店に対するヒアリング結果に基づいた経営理念や経営戦略の浸透に関する改善提案を実施。帰任後は、金融庁の経験を活かし、メガバンク、大手の銀行、証券会社、保険会社および地域金融機関の外部評価や内部監査高度化に従事。また「「金融機関の内部監査の高度化」に向けたプログレスレポート(中間報告)」、「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」、「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会「報告書(2025)」(以下「懇談会報告書」という)」の作成において有識者として関与。
資格:公認会計士
書籍:「金融機関の規制対応と内部監査」(共著):中央経済社

概要 【本セミナーで得られること】
・レポートの内容の正確な理解
・金融庁の内部監査高度化に対する考え方・問題意識
・レポートを踏まえた内部監査部門の対応例

【推奨対象】
金融機関における内部監査従事者

【概要】
2019年に金融庁が「現状と課題」を公表してから金融機関における内部監査高度化が加速しています。そうした中、「現状と課題」に記載された「段階別評価」の誤った解釈により、金融庁の期待する高度化と異なった対応をしている金融機関が見られるとの問題意識から、金融庁主催の「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」が開催されました。その結果を取り纏めた「懇談会報告書」が2025年6月20日に公表されました。
本セミナーでは、レポートの内容の正確な理解、金融庁の内部監査高度化に対する考え方・問題意識の理解、レポートを踏まえ内部監査部門がどう対応すべきか解説します。
セミナー詳細 1.段階別評価の再定義・明確化の背景(金融庁の問題意識)

2.各段階の再定義・明確化
(1)第一段階(Ver.1.0)
(2)第二段階(Ver.2.0)
(3)第三段階(Ver.3.0)
(4)第四段階(Ver.4.0)

3.目指すべき段階の設定

4.内部監査高度化に向けた金融庁の期待
(1)経営陣の支援
(2)内部監査部門への要求事項

5.小規模金融機関の高度化対応の方向性

6.レポートを踏まえた内部監査部門の対応事項

7.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
補足事項 ●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。
●セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。

【ご同業の方のご参加について】
個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。

【視聴のご案内】
●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2025/08/07(木)13時~2025/08/15(金)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。
●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。

【受講証明書発行可能】
社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。(CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。)

【複数名視聴について】
1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 
キャンセル
    ポリシー
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 

カテゴリ 内部監査 ライブ開催
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」(第二、第三、第四段階の監査)の理解とステージアップのポイント
配信期間  :  2025-10-08(水) ~ 2026-10-08(木)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント[全編]
配信期間  :  2025-07-24(木) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 2 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【内部監査高度化コース】内部監査の基礎と第二、第三段階へのステージアップのポイント [ 1 ]
配信期間  :  2025-06-24(火) ~ 2026-06-24(水)
【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険業界における内部監査高度化の取り組み
配信期間  :  2025-11-19(水) ~ 2026-05-19(火)
【リバイバル配信】りそなホールディングスにおける内部監査の取組事例
配信期間  :  2025-11-17(月) ~ 2026-05-15(金)
マッキンゼー流で学ぶ説得力と信頼感を高めるための情報収集&資料作成の手法
開催日時  :  2026-05-13(水) 10:00~12:00
<人気講座>金融機関における事務ミス分類・改善と事務リスクカルチャー醸成のポイント
開催日時  :  2026-03-25(水) 13:30~16:30
不祥事の未然防止・早期発見・改善提言に役立つ内部監査の問題発見力・不正リスク対応スキル向上
開催日時  :  2026-03-19(木) 13:30~16:30
金融機関における流動性リスク管理の基礎と実務
開催日時  :  2026-03-13(金) 9:30~12:30
<令和8年度最新年金情報対応>顧客の納得感を高め、収益につなげる保険販売のポイント
開催日時  :  2026-02-27(金) 13:30~16:30
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関における内部監査高度化に向けた取り組みと展望
開催日時  :  2026-02-25(水) 13:00~16:20
改正保険業法及び改正関係政令等を踏まえた保険業界のための最新コンプライアンス対応
開催日時  :  2026-02-20(金) 13:30~16:30
<2026年>キャッシュレス社会における次のサービス戦略とは
開催日時  :  2026-02-18(水) 13:30~16:30
経済価値ベースソルベンシー規制への対応ポイントの最終確認
開催日時  :  2026-02-10(火) 13:30~15:30
金融機関における金利上昇期の住宅ローン・アパートローン収益・リスク管理高度化
開催日時  :  2026-02-05(木) 13:30~16:30
2026年に向けた金融機関における重大リスクとストレス時対応力強化
開催日時  :  2026-02-03(火) 13:30~16:30
アライアンス・異業種連携を起点とした保険業界の競争戦略
開催日時  :  2026-01-30(金) 13:30~15:30
金融機関における生成AIの活用とリスク対策
開催日時  :  2026-01-30(金) 9:30~12:30
金融機関の内部監査高度化に向けた実践的ポイント
開催日時  :  2026-01-28(水) 13:30~16:30
<金融庁登壇>地域金融の現状と課題
開催日時  :  2026-01-28(水) 10:00~11:10
グローバル事例を踏まえたデジタル金融の現状と今後の展望
開催日時  :  2026-01-23(金) 13:30~16:00
<2026年最新版>金融機関におけるシステム・セキュリティに係るリスクマネジメントの動向
開催日時  :  2026-01-23(金) 9:30~12:30
金融機関における金利上昇時の信用リスク・市場リスクへの影響と規制対応上の重要ポイント
開催日時  :  2026-01-16(金) 13:30~16:30
船舶ファイナンスにおける組成時・ドキュメンテーション時の留意点とリスク管理のポイント
開催日時  :  2026-01-16(金) 9:30~12:30
PE、VC等の低流動性資産への投資実務と新潮流
開催日時  :  2026-01-14(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】2025事務年度金融行政方針等の公表資料を踏まえたリスクベース監査のブラッシュアップ
配信期間  :  2025-09-29(月) ~ 2026-01-06(火)
【リバイバル配信】内部監査高度化の推進を支えるコミュニケーションスキルのグレードアップ
配信期間  :  2025-06-02(月) ~ 2025-12-25(木)
<パブコメ後の動向を踏まえた最新版>令和7年保険業法改正における実務上のポイントQA整理
開催日時  :  2025-12-24(水) 13:30~16:30
金融業界における委託先管理を含むインシデント発生時の対応ポイント
開催日時  :  2025-12-24(水) 10:00~12:30
<対談企画>金融機関におけるカルチャー監査の実務
開催日時  :  2025-12-23(火) 13:30~16:30
内部監査における根本原因分析のグレードアップに向けた効果的・効率的なアプローチ
開催日時  :  2025-12-19(金) 13:30~16:30
9割捨てて10倍伝わる「要約力」のポイント
開催日時  :  2025-12-18(木) 13:30~16:30
金融機関のコンプライアンスをめぐる2025年の動向と2026年に対応が求められる事項
開催日時  :  2025-12-18(木) 9:30~12:30
「クリック決済」世界標準の番号盗用対策と課題
開催日時  :  2025-12-17(水) 13:30~16:30
生命保険会社の収支構造の分析【最新版】
開催日時  :  2025-12-17(水) 9:30~12:30
<金融機関限定>金融機関の内部監査における生成AIの実務活用
開催日時  :  2025-12-12(金) 13:30~15:30
金融機関における粉飾決算リスク管理の高度化
開催日時  :  2025-12-12(金) 9:30~12:30
金融商品会計基準改正における公開草案の解説及び最新の実務対応のポイント
開催日時  :  2025-12-10(水) 9:30~12:30
バーゼルIII最終化総振り返りと実務上の対応ポイント
開催日時  :  2025-12-03(水) 13:30~16:30