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MUFG/三菱UFJ銀行における内部監査の取り組み

~内部監査部門の現状と課題、監査実務の具体的事例~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 オンライン
開催日時 2022-11-24(木) 13:30~15:00
講師 株式会社三菱UFJ銀行
疋田 智一 氏 執行役員 監査部長
橋本 秀 氏 監査部 調査役
岩﨑 弘高 氏 監査部 上席調査役

【疋田 智一 氏】
(ひきた ともかず)
東京大学工学部卒業
1995年 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行 、2016年 財務企画部IR室次長、2020年 経営企画部副部長を経て、2021年4月より現職。本邦・米州・欧州・アジア各地域監査室を束ねるグローバル・チーフ・オーディターとして、監査のグローバル一体運営を牽引する。

【橋本 秀 氏】
(はしもと しげる)
大阪市立大学理学部卒業
1991年 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行、金銭債権証券化業務等への従事を経て、2015年より現職。
主に法人・リテール(R&C)部門やデジタルサービス(DS)部門の内部監査業務に従事。
資格:公認内部監査人(CIA)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)

【岩﨑 弘高 氏】
(いわさき ひろたか)
神戸大学経済学部卒業
1988年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行、中小企業部上席調査役を経て、2010年より現職。
長年の与信・融資管理の企画等の経験を活かし、コーポレートセンターや事務部門の内部監査業務に従事。
資格:公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)

概要 MUFGの内部監査部門は、グループの価値向上に貢献すべく、健全な業務運営を支える内部統制のアシュアランス、並びに、大きなリスクを顕在化させないための助言・提言・気づきの提供に取り組んでいます。
第一部では、MUFG内部監査部門の現状や課題、「グローバル」「グループ」「人材」の各施策における取り組みをご紹介します。
第二部では、3線としてどのような着眼点・アプローチで監査を実施し、アシュアランスや提言に繋げているか、近年の取り組み事例についてご説明致します。
※講演内容は一部変更となる可能性があります。

【本セミナーで得られること】
・金融業界における内部監査部門の課題・取り組み事例
・MUFG/三菱UFJ銀行の内部監査実務における取り組み事例
 (拠点ヒアリング、オペレーショナル・レジリエンス)

【推奨対象】
金融機関の内部監査部門・リスク管理部門、監査法人等
セミナー詳細 【第一部】
1.MUFG内部監査の状況
 (1)組織構成(持株・銀行)
 (2)グローバルレポートライン
 (3)欧米G-SIBsとの比較

2.MUFG内部監査部門の課題
 (1)内外目線での課題認識

3.内部監査部門の重点施策
 (1)グローバル一体運営の更なる進展
 (2)グループ一体運営の更なる進展
 (3)人材育成・資源配置

4.人材に対する取り組み
 (1)国内グループベースでの教育研修
 (2)社内情宣

【第二部】
1.拠点インタビューに関する取り組み
 (1)拠点インタビューの活用に向けて
  (a)監査部 組織構成(持株・銀行)
  (b)国内の3線体制
  (c)経営に資する監査に向けて
  (d)拠点インタビューの活用
 (2)活用事例
  (a)リスクオーナーシップ監査
  (b)資産運用ビジネス監査
  (c)カルチャー監査
 (3)拠点インタビューの効果と課題

2.オペレーショナル・レジリエンスに関する取り組み
 (1)オペレーショナル・レジリエンス原則について
  (a)BCBSオペレーショナル・レジリエンス原則に関する金融庁/日銀資料
  (b)金融庁のシステム障害レポート
  (c)その他の内外環境変化
 (2)三菱UFJ銀行での取り組み
  (a)三菱UFJ銀行のリスク管理・危機管理態勢
  (b)オペレーショナル・レジリエンスへの取り組み
 (3)内部監査としての取り組み
  (a)大規模障害対応状況監査(2021年)
  (b)大規模障害対応状況監査(2022年度/2線検証の観点)
  (c)内外変化を踏まえての現場実感

―質疑応答―

※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※本セミナーは会場受講はございません。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【視聴のご案内】
開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2022/11/25(金)13時~2022/12/02(金)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
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※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 

カテゴリ 銀行業界 内部監査 オンラインライブ受講 申込締切間近
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開催日時  :  2024-11-27(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習【ファシリテーション・インタビュー・問題発見編】
配信期間  :  2024-08-26(月) ~ 2024-11-26(火)
【長期配信】内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習【監査計画・ライティング・プレゼンテーション編】
配信期間  :  2024-03-18(月) ~ 2024-11-26(火)
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開催日時  :  2024-11-22(金) 13:30~16:30