平成21事務年度保険会社監督・検査方針を踏まえた内部監査の対応~本社部門・外部委託先監査を含めて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-08-07(金) 13:30~16:30 |
講師 |
KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 保険会社、投信・投資顧問会社、銀行、など200社を超える金融機関においてコンプライアンス、リスク管理体制の整備、内部監査導入サポート、金融庁規制対応プロジェクトを行っている 東京大学法学部卒 三菱信託銀行、経済企画庁を経て同社入社 日本内部監査協会金融内部監査士試験委員 早大オープンカレッジ「企業財務とリスク管理」講座担当講師 |
セミナー詳細 |
平成21事務年度の監督方針・検査基本方針にあらわれた保険会社監督・検査の重点ポイントと保険業規制の変化も踏まえ、保険会社のコンプライアンス・内部監査部門の対応策について実践的な解説を行う。 講義詳細 1.平成21事務年度の保険監督・検査の方向性 (1)今年度の監督方針・検査方針の狙いとは (2)プリンシプルベースの監督により監督・検査はどのように変わったか (3)ファイアーウォール規制の緩和と利益相反管理体制の影響 (4)新たな行政処分の判断基準から見た適切な対応とは何か 2.保険会社のコンプライアンスと内部監査の課題 (1)保険業務のプロセス監査とは (2)支社・支店監査と本社部門監査の適切な組み合わせとは (3)保険業務の外部委託先管理・監査のポイント (4)内部監査専門人材の養成にかかる着眼点 3.本部部門監査の課題と対応策 (1)保険商品開発・引受審査部門 (2)保険募集・保険窓販態勢 (3)保険支払管理態勢 (4)リスク管理態勢 (5)法務・コンプライアンス態勢 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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お問い合わせ先 |
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