金融機関における内部監査の高度化を巡る最新の潮流と具体的手法等 個別監査の実施及び経営陣への報告における実務上のポイント、先進事例等を交えて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-03-27(火) 13:30~16:30 |
講師 |
あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 ディレクター 公認会計士 駒井 昌宏 氏 あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー 高谷 健太郎 氏
【駒井氏】 |
概要 | 金融機関における内部監査を巡っては、2011年12月2日、バーゼル銀行監督委員会が市中協議文書「銀行の内部監査機能」(The internal audit function in banks)を公表するなど、その強力な機能の発揮が求められている。金融機関を取り巻く情勢を踏まえて実効性のある内部監査を実施し、組織に付加価値を提供するために内部監査機能の品質を継続的に向上させていくことはますます重要な課題となるといえよう。 本講演では先ず、国内外の先駆的な取組み等に対するPwCのグローバル調査結果等から明らかになった内部監査の成功要因及び最新の規制環境等を題材として、金融機関における内部監査の高度化を取り巻く環境及び今後目指すべき方向性を解説する。そのうえで、専門家として多数の金融機関の内部監査実務を支援する講師らの視点から、主に個別監査の実施及び経営陣への報告において留意すべきポイントについて、国内外の金融機関における事例に基づき、各種手法を具体的かつ実践的に解説することとする。 |
詳細 |
1.内部監査高度化の最新の潮流と方向性 (1)海外最新動向を含む国内外の内部監査の先進的な取組みや成功要因等 ~PwCによる最新の‘2011 State of the internal audit profession study’ より (2)バーゼル銀行監督委員会市中協議文書「銀行の内部監査機能」(2011年12月2日) (3)金融機関の内部監査部門における外部品質評価結果事例等を踏まえた 最新の問題意識と目指すべき高度化の方向性 (4)内部監査高度化の最新の取組み事例 ~プリインプリメンテーションアシュアランス、継続的内部監査等 2.個別監査業務におけるリスク・アセスメント及び監査の実施 ~国内外の先進事例を交え、実践的に解説 (1)個別監査業務におけるリスク・アセスメントの実施手法 ~リスク管理、コンプライアンス機能やその他モニタリング機能との連携、その他の留意事項 (2)内部監査プログラムの作成手法 (3)実効的なテーマ別監査の進め方 ~情報セキュリティ、外部委託管理を念頭に 3.経営陣の期待に沿った内部監査報告書の作成手法 ~国内外の先進事例を踏まえ、各種サンプルを交えて具体的に解説 (1)監査調書作成及びレビューの手法 (2)内部監査報告書の作成手法 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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