ソニーフィナンシャルグループの「連邦監査」 -グループ会社の多様性を活かした共創的なガバナンスを目指して- |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2023-04-21(金) 13:30~15:30 |
講師 |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 泉 洋太郎 氏 岡本 亜希子 氏 中島 正人 氏
【泉 洋太郎 氏】 |
概要 | 金融機関のみならず事業会社においては、ガバナンス、リスク・マネジメント、リスク・コントロールの必要性は高く、財務・非財務に関する内部統制を客観的に評価し、必要に応じて改善を提案する内部監査の役割はますます重要となっています。 また、ホールディングス会社でなくとも、子会社を含むグループ会社を持つことが多くなっている中、ソニーフィナンシャルグループ(株)では、ホールディングス監査部の新たな形である「連邦監査」に取り組んでいます。連邦監査とは、グループ会社の多様性を活かし、自由闊達な意見にもとづき、相互理解することによる共感から一体感を持ったグループ力を発揮させる仕組みです。 本講義では、ソニーフィナンシャルグループの連邦監査における具体的な取組みをご説明いたします。 【本セミナーで得られること】 ・ホールディングス監査の一つである「連邦監査」の特徴 ・ソニーフィナンシャルグループ(株)監査部がホールディングス監査部として取り組んでいる事例 ‐新たな組織体制・規程(「パーパス型」規程)の制定 ‐グループ会社のもつ「多様性」を活かすための取組み ‐各社経営陣や監査部門とのコミュニケーション 【推奨対象】 事業会社・金融機関における内部監査部門・コーポレートガバナンスの管理者 |
詳細 |
1.ソニーフィナンシャルグループ監査部の運営 (1)ソニーフィナンシャルグループの特徴 (2)「連邦監査」とは (3)ソニーフィナンシャルグループ監査部の「連邦監査」 (4)「連邦監査」を支えるグループガイドライン 2.内部監査人の人材育成と自己研磨 (1)「連邦監査」を支える人材 (2)多様性を活かすための仕組みと取組み (3)今後の方向性 (4)内部監査人の自己研磨 3.経営陣、内部監査部門とのコミュニケーション (1)各社経営陣 (2)各社内部監査部門 (3)自社経営陣 (4)自社監査メンバー 4.今後に向けて 5.質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 |
お問合わせ |
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